Trong mùa đại hội đồng cổ đông, kiểm toán nội bộ (KTNB) có trách nhiệm chuẩn bị, đảm bảo tính chính xác, minh bạch của thông tin tài chính, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất các biện pháp cải thiện để nâng cao quản trị và kiểm soát công ty. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện chức năng KTNB theo chuẩn mực và quy định, chưa đảm bảo minh bạch và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp giải tỏa thắc mắc cũng như chia sẻ kinh nghiệm về KTNB chuẩn bị mùa đại hội đồng cổ đông, Học viện Smart Train, đối tác đào tạo được ủy quyền của Hiệp Hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ IIA, phối hợp cùng Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam kính mời các Anh/ Chị tham dự buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG MÙA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG".

Đây cũng là cơ hội đặc biệt để các doanh nghiệp có thể đối thoại đa chiều và giải đáp thắc mắc cùng những chuyên gia cấp cao đến từ Bộ Tài chính, tổ chức đào tạo và công ty tư vấn hoạt động KTNB.

Thông tin chi tiết về buổi tọa đàm

đăng ký tham dự & làm khảo sát

Để buổi giao lưu mang tính thực tiễn, Ban tổ chức mong muốn được lắng nghe những ý kiến của Anh/Chị về những khó khăn, thắc mắc mà các Anh/Chị đang gặp phải trong việc triển khai hoạt động KTNB tại đơn vị mình. Xin vui lòng dành ít phút đăng ký và hoàn thành bảng khảo sát tại nút dưới đây

THỜI GIAN

Từ 9h30 đến 11h30
Thứ Sáu, ngày 5/4/2024

PHÍ THAM DỰ

Miễn phí

HẠN ĐĂNG KÝ

Trước 17h00 Thứ Năm
Ngày 4/4/2024

HÌNH THỨC

Trực tuyến qua nền tảng Zoom

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

đăng ký tham dự

Chào đón khách tham dự và đăng nhập

09:00 – 09:30

09:30 – 09:35

Ban Tổ chức
Phát biểu khai mạc

09:35 – 09:45

Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Ph.D., CIA, FCCA, CPA_Giảng viên Smart Train, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ (CAE), Tập đoàn Nam Long
Những lưy ý quan trọng đối với Kiểm toán nội bộ trong quá trình chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông

09:45 – 09:55

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, CPA VN, CPA Úc _ Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán – Kiểm toán, Bộ Tài Chính
Các quy định pháp lý hỗ trợ cho chức năng kiểm toán nội bộ trong mùa đại hội đồng cổ đông

09:55 – 10:05

Ông Phạm Hải Âu, FCCA, CIA_Giám đốc – Dịch vụ Tư vấn Rủi ro, PwC Việt Nam
Vai trò của Kiểm toán Nội bộ trong việc công bố báo cáo Phát triển bền vững của doanh nghiệp

10:05 – 11:30

Giao lưu & hỏi đáp

DIỄN GIẢ CHƯƠNG TRÌNH

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, CPA VN, CPA Úc
Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán – Kiểm toán, Bộ Tài Chính
Hiện là Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán – Kiểm toán, Bộ Tài chính. Bà hiện đang phụ trách quản lý, giám sát quy chế kiểm toán, soạn thảo và trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
Với hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc tại Bộ Tài chính, bà đã tham gia xây dựng các chính sách, quy định cũng như chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, kế toán và kiểm toán công, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.
Bà Nguyễn Lưu Tuyền, Ph.D., CIA, FCCA, CPA
Giảng viên Smart Train, Giám đốc Kiểm toán Nội bộ (CAE), Tập đoàn Nam Long
Bà sở hữu văn bằng Tiến sĩ kinh tế, đồng thời sở hữu chứng chỉ Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (CIA), chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA).
Bà là một chuyên gia kỳ cựu về Kiểm toán nội bộ với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực: kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Bà đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình CIA, ACCA cũng như đào tạo các chuyên đề về KTNB, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro doanh nghiệp cho các công ty và tập đoàn lớn.
Ông Phạm Hải Âu, FCCA, CIA
Giám đốc – Dịch vụ Tư vấn Rủi ro, PwC Việt Nam
Ông Phạm Hải Âu hiện đang giữ vị trí là Giám đốc – Dịch vụ Tư vấn Rủi ro tại PwC Việt Nam với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị rủi ro.
Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các ngân hàng và định chế tài chính tại Việt Nam với các vị trí quản lý trong lĩnh vực quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ. Ông Phạm Hải Âu đã tham gia thành viên độc lâp HĐQT Indovina Bank, VietCredit và một số các công ty khác. Ông cũng có nhiều năm tham gia giảng dạy chương trình Kiểm toán Nội bộ Công chứng CIA tại Smart Train.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo doanh nghiệp
Cấp quản lý, nhân sự làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro, Tuân thủ - Pháp chế thuộc các doanh nghiệp có áp dụng Nghị định 05/2019/NĐ-CP
Nhân sự lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính muốn tìm hiểu thêm về KTNB

Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tổ chức:

Email: events@smarttrain.edu.vn

0984 337 701

đăng ký tham dự

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

© 2023 Copyright Smart Train

Smart Train TP.HCM
Tầng 9 & 10, Giầy Việt Plaza
180 – 182 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM
ĐT: (028) 3931 3333
Smart Train Hà Nội
Tầng 15, Toà Nhà Việt Tower,
1 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: (024) 3555 3333