VỊ TRÍ TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Quan hệ Báo cáo:
- Báo cáo cho Giám đốc Kiểm toán Nội bộ
Tóm tắt công việc:
Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) có trách nhiệm thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ để đạt được các mục tiêu kiểm toán theo mô tả trong kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
Vai trò và Nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ Giám đốc KTNB xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm
- Hoàn thành các cuộc kiểm toán theo như mô tả trong kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm:
- Xây dựng và cập nhật các chương trình kiểm toán chi tiết
- Thực hiện các nội dung kiểm toán phức tạp, có tính chiến lược;
- Giám sát nhân viên/chuyên viên KTNB thực hiện các công việc kiểm toán thực địa
- Rà soát, bảo đảm hồ sơ kiểm toán phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán;
- Báo cáo Giám đốc KTNB về các kết quả kiểm toán;
- Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị tại các đơn vị
- Nhận diện và báo cáo kịp thời lên Giám đốc KTNB những vấn đề quan trọng về quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty, cùng với các đề xuất và khuyến nghị để giải quyết vấn đề
- Tư vấn cho Giám đốc và nhân viên các phòng ban, đơn vị về hệ thống quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
- Tham gia điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong công ty
- Hỗ trợ Giám đốc KTNB trong việc xây dựng và cập nhật quy trình KTNB: bao gồm Điều lệ KTNB, sổ tay KTNB và các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán
- Hỗ trợ Giám đốc KTNB trong việc chuẩn bị ngân sách hoạt động kiểm toán nội bộ hàng năm, đồng thời theo dõi chi phí thực tế phát sinh so với ngân sách đã được duyệt
- Hỗ trợ huấn luyện nhân viên KTNB và các chứng chỉ hành nghề để phù hợp với yêu cầu công việc
Yêu cầu cơ bản:
- HỌC VẤN:
- Tốt nghiệp đại học chính quy – Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính
- Ưu tiên có bằng cấp chuyên môn như CPA/ACCA/CIA
- KINH NGHIỆM:
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính ở các công ty có qui mô lớn, trong đó có ít nhất 02 năm làm kiểm toán nội bộ
- Hiểu biết về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ
- Có kinh nghiệm quản lý các dự án kiểm toán
- Có hiểu biết sâu về rủi ro và hệ thống kiểm soát
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp và kinh nghiệm làm về ngành hàng FMCG
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
- Kỹ năng phân tích tốt, có thể khái quát hóa vấn đề và tư duy sáng tạo
- Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình
- Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi
- Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày súc tích
- Khả năng hướng dẫn nhân viên trong công việc
- Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Giao tiếp tốt tiếng Anh.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Trung thực, liêm chính, khách quan
VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Quan hệ Báo cáo:
- Báo cáo cho Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ
Tóm tắt công việc:
Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (KTNB) có nhiệm vụ thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ theo như mô tả trong kế hoạch và chương trình kiểm toán để đạt được các mục tiêu kiểm toán đề ra
Vai trò và Nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ Trưởng ban KTNB trong việc xây dựng các chương trình kiểm toán nội bộ chi tiết
- Tham gia vào công tác kiểm toán thực địa
- Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết theo như mô tả trong chương trình kiểm toán
- Ghi chép kết quả trong hồ sơ kiểm toán với đầy đủ bằng chứng được lưu lại
- Thảo luận với Trưởng ban KTNB về các phát hiện trong quá trình kiểm toán
- Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để bảo đảm các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ
- Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
- Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ công ty
- Hỗ trợ Trưởng ban KTNB trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán
- Tự cập nhật các kiến thức, đảm bảo duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc
Yêu cầu cơ bản:
HỌC VẤN:
- Tốt nghiệp đại học chính quy – Chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chính
KINH NGHIỆM:
- 02 – 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ, tài chính ở các công ty có qui mô lớn.
- Hiểu biết về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán
- Có kiến thức về các rủi ro và hệ thống kiểm soát
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
- Kỹ năng phân tích tốt
- Quan tâm đến chi tiết, tập trung vào các quy trình
- Kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với các cấp nhân viên trong công ty
- Khả năng trình bày súc tích
- Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Giao tiếp tốt tiếng Anh.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc
Nhận hồ sơ qua Email: nnnbang@vinamilk.com.vn
CẦN THÊM THÔNG TIN? CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ BẠN